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快学用户_0 2025-12-21

做街道环卫清洁这样的工程,6月份开了发票,但是整个工程是到7月份,7月份还有成本,那我的成本是不是只能在7月份结转?那6月份不结转的话要挂在什么科目比较合适呢》?

答疑老师

答疑老师2019-08-02

6月份开了票收到钱了吗?先做应收款可以不转成本

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答疑老师 2019-08-02

回答:钱收了一半,这样六月先开票(全开),工程却跨度到七月才完工,有没有问题呢?如果没问题那些成本要挂在什么科目下呢?谢谢老师

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快学用户_0 2019-08-02

追问:开了发票先做应收款,收到的部分结转对应的成本就行

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答疑老师 2019-08-02

回答:可否把七月的成本(人员工资)先在六月计提,然后先在六月结转吃不呢?谢谢老师

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答疑老师 2019-08-02

回答:可否把七月的成本(人员工资)先在六月计提,然后先在六月结转成本呢?谢谢老师

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快学用户_0 2019-08-02

追问:不行,只能结转6月份此项目对应的成本

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