快学用户_0 2025-12-21
答疑老师2019-08-02
6月份开了票收到钱了吗?先做应收款可以不转成本
答疑老师 2019-08-02
回答:钱收了一半,这样六月先开票(全开),工程却跨度到七月才完工,有没有问题呢?如果没问题那些成本要挂在什么科目下呢?谢谢老师
快学用户_0 2019-08-02
追问:开了发票先做应收款,收到的部分结转对应的成本就行
答疑老师 2019-08-02
回答:可否把七月的成本(人员工资)先在六月计提,然后先在六月结转吃不呢?谢谢老师
答疑老师 2019-08-02
回答:可否把七月的成本(人员工资)先在六月计提,然后先在六月结转成本呢?谢谢老师
快学用户_0 2019-08-02
追问:不行,只能结转6月份此项目对应的成本

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