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快学用户_0 2025-12-25

有大量留抵进项税额,不要缴增值税,那税控盘的技术服务费全额抵减是怎么申报呢?

答疑老师

答疑老师2019-08-06

你好,在附表四的发生额填写技术服务费金额,本期应抵扣0,实际抵扣0,期末余额 填写技术服务费金额

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答疑老师 2019-08-06

回答:需要在主表23栏填写么

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快学用户_0 2019-08-06

追问:你好,你是指应纳税额减征额栏次?

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答疑老师 2019-08-06

回答:是的

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快学用户_0 2019-08-06

追问:你好,没有实际抵扣,不需要填写在这个栏次的

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答疑老师 2019-08-06

回答:会计分录是:借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费―应交增值税―减免税款 贷:管理费用 ?

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快学用户_0 2019-08-06

追问:你好,没有实际抵扣,只需要做第一笔分录就可以了

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