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快学用户_0 2025-12-29

公司目前还没有销项业务,7月刚变成一般纳税人,7月发生了一笔初次购买税控盘的进项发票,已计入“应交税金-应交增值税-减免税额”,还有一笔未认证的门禁系统进项发票,目前计入“应交税金-应交增值税-待认证增值税”,请问现在在增值税申报系统里申报增值税,在发票采集那里需要在进项采集那里把这两项计入填进去吗?

答疑老师

答疑老师2019-08-08

进项不填写,你没有认证,金税盘的需要交税才填写,最后都是不填写

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