快学用户_0 2026-01-08
答疑老师2019-08-13
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
答疑老师 2019-08-13
回答:老师,我收到的是增值税专票,会计分录怎么写啊?
快学用户_0 2019-08-13
追问:增值税专票不可以抵扣,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
答疑老师 2019-08-13
回答:但是专票我已经认证了,应该怎么处理啊?
快学用户_0 2019-08-13
追问:那就要进项转出了
答疑老师 2019-08-13
回答:转出的分录怎么写啊?
快学用户_0 2019-08-13
追问:借 应交税费-进项转出 贷 应交税费-进项
答疑老师 2019-08-13
回答:老师,那我的管理费用是含税的还是不含税的啊?
快学用户_0 2019-08-13
追问:管理费用是不含税的
快学用户_0 2019-08-13
追问:因为你抵扣了进项了
答疑老师 2019-08-13
回答:但是我付款给对方是含税金额
答疑老师 2019-08-13
回答:借 管理费用-福利费 应交税费-进项 贷应付职工薪酬 借 应交税费-进项转出 贷 应交税费-进项 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 是这样吗?老师
快学用户_0 2019-08-13
追问:你上面说,抵扣了进项了

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