快学用户_0 2026-01-09
答疑老师2019-08-14
你好,如果暂估入库的货物销售了,是可以结转成本的

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答月底结转未交增值税 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
问老师年终发奖励工资会计分录咋做
答计提时, 借:管理费用/制造费用/销售费用 贷:应付职工薪酬 发放时, 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
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