快学用户_0 2026-01-10
答疑老师2019-08-14
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费应交增值税 负数

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问我们是6月底开的户 然后 我6月的帐是在其他软件做的 现在我7月的帐在咱们的快账里做 怎么把各余额放到里面 我创建账套的时候是写的2019.7月开始 但是6月的有数据
答既然只有一个月,建议你建账从6月开始,将6月份的数据一起做进快账。这样查数据不用两边查,数据衔接好
问老师,你好,我问一下,我单位给我们缴纳的住房公积金这部分钱,我计提的时候做的是管理费用,我在登记明细账的时候金额要把全额协商还是光写单位承担的那部分金额
答社保无论个人承担的还是单位承担的 都计入到管理费用里面
问供货商 毛渣 石子 只有一个称重计量单 就可以结帐吗?还需要哪些他们提供给我们的
答你好,你得有发票才可以的哦,还有入库单
问怎么安装会计软件呢?
答你好 购买软件 售后负责安装
问我们入库的时候做固定资产处理,但后面被销售做存货卖掉了,怎么做会计分录。固定资产转存货~
答你好,应该是做固定资产清理处理,不用转存货
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