快学用户_0 2026-02-18
答疑老师2019-08-30
你好 你们不能开的 要去代开发票的

相关问答
问个体工商户执照上面是经营电器销售的,能不能开具促销费的发票? 正常我们是开产品嘛,这次是因为我们的供应商给了促销支持费,要问我们要发票
答你好 你们不能开的 要去代开发票的
问老师,星期一9月2日能认证并抵扣8月份的进项发票吗
答你好,可以认证和抵扣。
问老师,请问公司的账一直是代理记账公司做的,现在公司要求自己做账,应该问代理记账公司要什么资料,除了账套还有什么呀?
答1、会计资料交接:会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在交接单中加以说明,由交接人员负责。各类总账、明细账核对后填写交接报告,交接双方、单位负责人、监交人签字。 2、科目余额交接:所有账本的科目余额应与总账的科目余额持平,并清楚地记录下科目余额的金额。 3、所交账簿交接:现金日记账,银行存款日记账 ,明细分类账等 。 4、交接现金,并对现金日记账及银行存款日记账收支进行核对。 5、印章票据的交接:公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚,核对数量。 6、纳税资料交接:记账凭证(注明起止日期); 抵扣联扣税凭证(注明起止日期);纳税申报表,(注明起止日期); 发票专用章、发票使用登记簿、税控IC卡等; 税务登记证(国税地税)等;其他事项,根据单位实际情况填写。 7、上述交接资料一式三份,需移交人、接交人、监交人签字并人手一份。 这些都需要交接下
问公司过账,对方公司本应退回250239.04元,扣掉税款51777.3在扣掉货款38675.7我要怎么做账?
答这个二十五万多为什么给你退回
问老师就是采购时的金额老板有的都是按正数来核算的,但是我们入库的时候都是有小数,那我核算是按我自己的实际数据来核算还是按客户给 的数据核算呢,有的是抹零的,有的是进位数,不知道怎么处理呢
答你好,按照入库单来做就可以了,如果没称重之类的就按照发票来做
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