快学用户_0 2026-02-23
答疑老师2019-09-02
反结账(ctrl+F12) 如何你想3月份建账,而现在的账套启用期间是4月,那么请重新建立新账套,在建账初始过程中选择启用时间为3月,账套建立后将原帐套账套中的凭证导过来(两个账套的科目,核算项目必须一致,否则无法导入或完全导入)。 如果只是因为3月份没做完,而会计期间已经结到4月,那么请反结账(ctrl+F12)后继续完成3月份的账务处理
答疑老师 2019-09-02
回答:现在是9月,刚建立的账套,8月根本没有凭证,不能反结帐
答疑老师 2019-09-02
回答:在吗

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