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快学用户_0 2026-02-27

老师我问下我上个月有张冲红的发票 我这个报税在填报的时候需要在什么报表上填写吗?

答疑老师

答疑老师2019-09-03

和你正数发票合计填写对应的税率里面的

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答疑老师 2019-09-03

回答:老师你们说明白点吗,也就是说冲红的发票申报表也是需要填写的吗

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快学用户_0 2019-09-03

追问:需要 开了-120的发票 正数200 那就是申报80

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答疑老师 2019-09-03

回答:

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答疑老师 2019-09-03

回答:老师你帮我看看,假如我本月开200万,冲红上月20万,现在应该在那一栏具体怎么写,第一次,老师见谅,不懂

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快学用户_0 2019-09-03

追问:税率多少的? 开得一样的发票吗

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答疑老师 2019-09-03

回答:是的,建筑行业9个点的发票

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答疑老师 2019-09-03

回答:我8月冲红7月的发票 冲红了就没有在开给对方了

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快学用户_0 2019-09-03

追问:如果开的专票再开具体的专票对应的9%服务不动产申报120

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答疑老师 2019-09-03

回答:老师,你说的什么意思?我8月开票200万,然后对方公司退回我20万发票是7月份开给对方的,现在我9月份申报8月份的税,我现在应该在哪一栏报多少数字?是200还是180 还有我冲红的20需要在申报表哪里填写吗

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快学用户_0 2019-09-03

追问:你开了200,又开了负数20 填写180 正数加负数申报 在开局专票,9%服务里面具体的那一栏你没有给前面的 1.2栏

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