快学用户_0 2026-02-28
答疑老师2019-09-03
您好 请问您上月分录怎么写的
答疑老师 2019-09-03
回答:上月暂估入库时的凭证是这样的
快学用户_0 2019-09-03
追问:您暂估入库减少主营业务成本?
答疑老师 2019-09-03
回答:那应该怎么做?
快学用户_0 2019-09-03
追问:您库存商品是购入的么?
答疑老师 2019-09-03
回答:我想起来了,这是做错的凭证和冲那张错凭证的凭证。后面暂估的凭证是这样做的,老师看对不对,这张暂估凭证该怎么冲
快学用户_0 2019-09-03
追问:暂估的金额跟实际收到发票的金额一致么
答疑老师 2019-09-03
回答:没有具体哪一张进项发票跟暂估金额是一致的,几种商品分别是不同供应商发的,没有跟暂估的品种和金额完全一致的那张发票。暂估是根据做了进销后的期末库存负数,做的一张凭证和入库单
快学用户_0 2019-09-03
追问:那您把这份暂估的分录做相同的红字冲销 然后根据收到的发票再做蓝字分录
答疑老师 2019-09-03
回答:老师这张冲销凭证对吗?
快学用户_0 2019-09-03
追问:您这样冲销正确的

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