快学用户_0 2026-03-21
答疑老师2019-09-09
你好,请问是什么情况呢

相关问答
问在六月开了一张发票,由于甲方没有付款,6月底我们将发票作废了,请问在税法上规定得做未开票收入并且交税吗
答你作废了,就不用确认收入和交税的
问计提工资,工资表中工资加权合计40170元,员工迟到扣款合计74.84元,个人社保4289.85元,个人公积金486元,个税0,实发薪资35319.31元。问计提工资分录及金额怎么写?
答您好 计提 借:管理费用——工资 40170 贷:应付职工薪酬——工资 40170 借:应付职工薪酬——工资 40170 贷:营业外收入——罚款 74.84 其他应收款——个人社保费 4289.85 其他应收款——个人公积金 486 贷:银行存款 40170-74.84-4289.85-486=35319.31
问请问,公司公账里面的款项以代扣代付的原因转账到个人账户,再去支付其他支出 对个人账户会有什么影响呢?
答你好,这个是不影响个人纳税的
问请问税控盘费用在增值税中抵减 怎么做分录
答你好,借管理费用--税控盘,贷银行存款,借应交税费--应交增值税(减免税),贷管理费用--税控盘,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(减免税)
问老师去税局代开的时候扣了一个点的个税
答你好,这个是个人所得税综合税率,
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