快学用户_0 2026-04-05
答疑老师2019-09-16
按价税分离的计算 因为你们是一般纳税人,即使是内帐,发票也是需要进行抵扣的,抵扣后,你的账上就只剩下原材料的价格了。 如果不这么做,就会造成增值税滞留在你的账上,造成原材料成本虚高
答疑老师 2019-09-16
回答:就是我们老板说原材料采购的时候,要发票的话就多付10个点的税钱,但是开发票开的是13点的税率的票,这个不影响价税分离吧?
快学用户_0 2019-09-16
追问:不影响啊,如果不要发票,你直接计入原材料的成本里面,不需要考虑增值税,这样是不会与价税分离冲突的

相关问答
问老师,我们公司请了个清洁阿姨,每周打扫一次办公室,给她的酬劳要怎么入账?
答这个可以作为自己的临时工,直接申报工资的个税处理。不然报劳务费的税太高了。
问老师,1号银行支付某公司一万的货款,借:预付,贷:银行,月底,银行又收到这个公司转进来的9000元,这个分录怎么写呢
答你好吗,如果是退回的货款 借 银行存款 贷 预付账款
问老师,我2018年1-8月多计提了一部分工资,我在9月份冲减了多计提的工资,但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分,我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上,相差的数刚好是计提个人社保的金额, 我19年要怎么调账才能将这部分金额调平呢?
答这个直接补提个人社保的金额。但无法在19年列支费用了。
问老师请问下进项转分录怎么做?
答需要看你这个啥情况,进项税额结转么,借转出未交增值税 贷进项税额就可以
问进项发票已经拿去税务局认证了,接着还需要做什么吗
答你好 认证之后你们做 借成本或者费用 进项税贷银行存款 然后根据认证情况 在申报期报税就行了
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