快学用户_0 2026-04-05
答疑老师2019-09-16
需要看你这个啥情况,进项税额结转么,借转出未交增值税 贷进项税额就可以
答疑老师 2019-09-16
回答:产品名称开错了,开了红色信息表
快学用户_0 2019-09-16
追问:借库存商品 负数 贷应付账款 负数 进项税额转出,
答疑老师 2019-09-16
回答:金额不变的,只是产品名称错了
答疑老师 2019-09-16
回答:能不能这样做,借应交税费_进项税贷应交税费_进项税额转出负数
快学用户_0 2019-09-16
追问:不行,你按上面那个做重新再做

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问老师,我2018年1-8月多计提了一部分工资,我在9月份冲减了多计提的工资,但是我冲减的时候没有考虑计提的代扣代缴个人社保这部分,我19年对账发现我冲减的18年多计提的应付工资和我计提的应付工资对不上,相差的数刚好是计提个人社保的金额, 我19年要怎么调账才能将这部分金额调平呢?
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答需要看你这个啥情况,进项税额结转么,借转出未交增值税 贷进项税额就可以
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答按价税分离的计算 因为你们是一般纳税人,即使是内帐,发票也是需要进行抵扣的,抵扣后,你的账上就只剩下原材料的价格了。 如果不这么做,就会造成增值税滞留在你的账上,造成原材料成本虚高
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