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快学用户_0 2026-04-09

老师,生产企业出口退税,因我司欠税局税款,目前不让退税,必须先交税在退税,那现在当月有留底,我可以不可以不申报退税,就留底,待开具给我们另外关联公司发票时候抵扣这部分。这种情况怎么处理更好?

答疑老师

答疑老师2019-09-17

你还是交税后退税,因为免抵退税是按月计算的

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答疑老师 2019-09-17

回答:现在交不了,没钱

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答疑老师 2019-09-17

回答:欠的太多

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答疑老师 2019-09-17

回答:有留底可不可以不申报退税,我就放在那,等给关联公司开票时候用

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答疑老师 2019-09-17

回答:出口退税系统有免抵的话,当月只交增值税,随征税,因为我们欠的房产土地税太多,目前交不起

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答疑老师 2019-09-17

回答:这样可不可以操作

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快学用户_0 2019-09-17

追问:退税是退税,不可以抵扣,不过你们可以和税务协商,用退税款和应交税款相互抵

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答疑老师 2019-09-17

回答:留底的,是不是当月必须申报退税?

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快学用户_0 2019-09-17

追问:你可以不当月申报退税

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