快学用户_0 2026-04-26
答疑老师2019-09-24
你好 你是缴纳的是什么税费 可以说下 金额是多少
答疑老师 2019-09-24
回答:17年18年的,土地使用税,20多万
答疑老师 2019-09-24
回答:她原来是直接缴纳时做的借应交税金应交土地使用税,贷银行,我现在调整为借以前年度损益调整,贷应交税金应交土地使用税,再借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整,可以吗
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 嗯 是的 就是这样来调整
答疑老师 2019-09-24
回答:这是以前年度的,那当年的如何调整呢,直接补提吗?那该借什么呢
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 当年的直接补 借税金及附加贷应交税费-应交土地使用税
答疑老师 2019-09-24
回答:那税金及附加最后去哪儿啊,因为之前一直没有这个科目,是我才➕的
答疑老师 2019-09-24
回答:19年的还有个税,也是直接支付,借应交税金应交个税,贷银行存款
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 月末要结转损益 把这个科目做 借本年利润贷税金及附加。 你们发放工资的时候要在贷方扣除个税金额 这样就平了
答疑老师 2019-09-24
回答:主要是以前没有在计提工资的时候计提个税,付工资也没有做,就直接支付的时候借应交个税,贷银行存款
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 那你需要补计提工资 不然这个无法体现数据的
答疑老师 2019-09-24
回答:那我可以这样不,以前的现在暂时不补提,就直接在这次计提工资的时候一起计提,借管理费用,制造费用,成本,贷应付工资,其他应付(个税)
答疑老师 2019-09-24
回答:然后将除这次的个税差额做一个借其他应付,贷应交个税
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 你贷方得做应交税费-应交个人所得税 不是做其他应付款的。你不做计提 你以前的成本费用就无法录入 你报表数据那些就不准确了
答疑老师 2019-09-24
回答:哦,对的,嗯嗯,那可以一起计提不
快学用户_0 2019-09-24
追问:嗯 是的 最好是补计提来才行的
答疑老师 2019-09-24
回答:老师,还有一个问题,以前年度费用做的开办费哦,也是那样调整吗
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 是的 也需要做调整过来的 你之前是怎么挂的嘛
答疑老师 2019-09-24
回答:就直接在支付时借税,贷银行存款,这样导致负债表税金那一栏负数
快学用户_0 2019-09-24
追问:你好 那你也得去计提 然后才好做 也得要调整过来的
答疑老师 2019-09-24
回答:e
快学用户_0 2019-09-24
追问:是的 你上面不是写了走以前年度损益调整来补做 做走计提你才能冲账炒年糕平的

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