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快学用户_0 2026-04-26

,老师我们公司是劳务公司(甲供材,已经做了备案,但有部分又分包出去了,可做差额征税),我公司开出去票做收入,开进来的票怎么做,才能体现出差额征税?还是帐务正常做,只是报税时计算填写?

答疑老师

答疑老师2019-09-24

你好,你是一般纳税人,还是小规模纳税人。 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金—增值税 差额开进来的发票 借:主营业务成本 应交税金—增值税(销项税额抵减) 贷:银行存款

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答疑老师 2019-09-24

回答:老师开进来的是劳务票,我先放到劳务成本科目,等我们公司开出去票时,我在结转到主营业务成本,这样做可以吗

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快学用户_0 2019-09-24

追问:你好,这样做是正确的。

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答疑老师 2019-09-24

回答:那个人开给我们的劳务票我可以按差额征税使用发票吗

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快学用户_0 2019-09-24

追问:你好,你可以差额开具发票的。

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答疑老师 2019-09-24

回答:好的谢谢老师

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快学用户_0 2019-09-24

追问:不客气,麻烦给个五星好评,谢谢了。

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