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快学用户_0 2026-05-31

在7月份暂估库存商品20.9万并结转了成本,分别于8月份来票10.5万,9月份来票10.5万,请问这个账务要怎么处理?

答疑老师

答疑老师2019-09-26

您好!原路红冲7月份暂估的库存商品会计分录,然后按照8、9月份来票的正确金额正常入账。结转的成本不用处理。

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答疑老师 2019-09-26

回答:请问是在9 做原路红冲7月的暂估吗?那实际开票比暂估时结转的成本多了1000元,这个要做补入成本差额吗?

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快学用户_0 2019-09-26

追问:您好!是在9月份原路红冲7月的暂估吗!期末按照库存商品余额结转到成本科目就行,按照贵司情况,应该要补入成本差额的。

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答疑老师 2019-09-26

回答:谢谢老师

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快学用户_0 2019-09-26

追问:不用客气,满意请给五星好评哦!

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