快学用户_0 2026-06-06
答疑老师2019-09-29
你好 计提的社保是什么? 你的问题是?
答疑老师 2019-09-29
回答:就是借:管理费用社保费贷应付职工薪酬
答疑老师 2019-09-29
回答:数字是11106.49,实际缴纳13658.07
快学用户_0 2019-09-29
追问:你好 那就是没有计提够 你补计提 按借:管理费用社保费贷应付职工薪酬 把少计提的金额补上就平了
答疑老师 2019-09-29
回答:谢谢老师摘要写什么,我就一根筋的认为就应该借方还有其他应付款
答疑老师 2019-09-29
回答:有几十元的滞纳金走营业外支出
答疑老师 2019-09-29
回答:老师
快学用户_0 2019-09-29
追问:你好 摘要就写补计提某月工资薪金; 滞纳金走营业外支出-滞纳金就行了
答疑老师 2019-09-29
回答:请问老师把个人扣的其他应付款社保费,一起补上可以吗
答疑老师 2019-09-29
回答:应该怎样做分录
快学用户_0 2019-09-29
追问:你好 你缴纳的时候就会的 ;比如计提单位社保:借管理费用-单位部分社保贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳社保:借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款

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问计提的工会经费是在应付职工薪酬核算还是在其他应付款核算,如何缴纳?
答你好!是在应付职工薪酬里面
问前任会计计提的社保是
答你好 计提的社保是什么? 你的问题是?
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