快学用户_0 2020-01-02
答疑老师2020-01-02
年末结账的注意事项有: 1、现金和存货不能出现负数, 2、银行单据至少在年终后要全部及时取回,未达账项应编制银行存款余额调节表调节相符; 3、往来款项宜进行对账,一些不再收取或支付的尾差应及时进行处理; 4、检查固定资产折旧计算的残值率、折旧年限和折旧额是否正确和符合规定; 5、采用权益法核算对子公司的投资时,应根据子公司本年度的净利润进行调整; 6、检查各应交税费明细账户的账面余额与实际数是否相符,如不符,应及时查明原因并进行处理; 7、检查资产负债表、利润表及现金流量表是否勾稽相符; 8、检查是否存在应确认而未确认的收入,老企业应兼顾考虑来年企业所得税率调整的影响; 9、检查毛利率是否明显不合理,成本结转是否正确; 10、检查主营业务税金及附加与收入、流转税等是否勾稽相符; 11、检查外币形态的现金、银行存款、债券投资以及以外币计价的往来款是否正确计算了汇兑损益;今年汇率变动较大,如外汇资产和负债很多,是否计算汇兑损益对利润的影响也较大; 12、检查所得税的计算是否正确。 13、检查总账与现金、银行存款日记账、明细账是否相符,检查账表是否相符。
答疑老师 2020-01-02
回答:是不是要做一笔分录 把本年利润结转到未分配利润里
快学用户_0 2020-01-02
追问:要做一笔分录 把本年利润结转到未分配利润里

相关问答
问怎么核算我三季度要缴多少企业所得税呢?
答这个直接看2019年9月的利润表,这个数据就是填写企业所得税申报表的数据。看累计的数据
问我们公司费用报销的备用金先从公户转给办公室主任,然后再由办公室主任给每个人报销,这样合理吗?转备用金是:借 其他应收款,贷银行存款 收集的报销单,办公室主任给个人报销?那分录还是:借管理费用,贷其他应收款?需要每个人填写报销单吗?还是只由办公室将票据归集起来,写报销单,就可以了?
答这个倒不是什么问题 相当于办公室主任借备用金 你可以只挂他一个人的往来 但是冲备用金的时候也只通过他一个人
问老师,我问一下,单位的人出去培训可以借多钱?
答你好,这个就看你们的制度规定了,法律上没有规定的
问全年一次性奖金是2019即可并入综合所得税缴纳个税吗?
答是的,可以合并工资,次年合并综合所得
问可以抵扣的进项税额有哪些
答你好,增值税专票的进项税额就可以抵扣。
点击长按保存图片,微信识别