会计问答
快学用户_0 2020-01-07
答疑老师2020-01-07
借:固定资产清理 35 累计折旧60 固定资产减值准备5 贷:固定资产100 支付清理费 借:固定资产清理5 银行存款5 出售时 借:银行存款80 贷固定资产清理40 营业外收入40
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问A给我们公司的款项是承兑汇票,在汇票到期前,我公司因为欠B公司账款,讲此汇票转给了B,我们公司怎么过这笔账
答借应收票据贷应收款账 借应付账款贷应收票据
问老师,请问一下,物业费交1年,需要分摊到每个月吗
答您好,金额 不大的话可以不用分摊。
问怎么冲减上月,非本期的多计提的管理费用
答你好,这样做分录,借;相关科目,贷;管理费用
问老师,公司章程一般去哪个部门打印?
答你好,一般在行政部或者财务部。
问老师,公司缴纳的残保金怎么做账 需要计提吗
答你好,需要计提的,计提缴纳是这样做分录 借;管理费用等科目 , 贷;其他应付款——残保金 借;其他应付款——-残保金 , 贷;银行存款等科目
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