会计问答
快学用户_0 2019-08-16
答疑老师2019-08-16
借预付账款/待摊费用 进项税额 贷其他应付款,按月摊销做借管理费用 租赁费 贷预付账款/待摊费用
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问老师,分录是否这样? 支付保险时:借:应付账款 贷:银行存款 收到保险发票时:, 每月, 摊销时:借:管理费用-其他(商业保险)贷:其他应收款-待摊费用-团体险
答您好 这样账务处理正确的
问老师,固定资产也要计提折旧吗?
答您好,是的,固定资产需要计提折旧的
问老师,例:27期,想把期字去掉,改如何操作
答你好 没明白,能重述一下吗?哪个地方的 “27期”?
问老师,请问下旅客可以抵扣吗?抵扣的话要怎么填呢?
答您好,学员,可以再把问题说具体些吗?是招待旅客发生的费用还是取得的旅客运输发票等问题?
问如何知道出库的库存商品数
答你好 看出库单子 上面有
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