快学用户_0 2019-08-19
答疑老师2019-08-19
您好,就是你们互有业务往来是吗,那他也应该需要开票给您的,要不然您按实际做账,但是没有发票不能所得税税前扣除
答疑老师 2019-08-19
回答:是公司给我们的费用。然后我们开票给公司。公司不给我们开票,直接抵货款。
快学用户_0 2019-08-19
追问:就是因为他不给您开票,所以您的成本费用不能所得税税前扣除
答疑老师 2019-08-19
回答:虽然不能税前扣除,但是这个钱是公司给我们的。
答疑老师 2019-08-19
回答:就是这个钱他没有直接回款给我们,用货的方式补给我们的。
快学用户_0 2019-08-19
追问:是抵的您公司货款吧,也就是您少收钱了
答疑老师 2019-08-19
回答:我们这里是不是还要做一笔那个入库?或者不给他开票,不开的话,他就要扣我们10%。冲减费用
快学用户_0 2019-08-19
追问:对啊,您进的货,借库存商品贷应收账款
答疑老师 2019-08-19
回答:那开票时的分录?
答疑老师 2019-08-19
回答:借,应收账款贷,?
快学用户_0 2019-08-19
追问:借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
答疑老师 2019-08-19
回答:因为这个不是我们的主营收入,我觉得应该是其他业务收入。
答疑老师 2019-08-19
回答:我知道怎么做了,谢谢,实际上他是给我门开了票的,但是我们开过去是6%,他开过来是9%或者是13%一起开的。
快学用户_0 2019-08-19
追问:哦,好的,明白了就好,不是主营的话,可以是其他业务收入的

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