快学用户_0 2020-04-25
答疑老师2020-04-25
需要的 没有计提吧
答疑老师 2020-04-25
回答:这个科目因为非货币性福利造成的期末借方余额怎么处理?
快学用户_0 2020-04-25
追问:你好 你的分录怎么做的
答疑老师 2020-04-25
回答:借:应付职工薪酬 贷:库存商品
快学用户_0 2020-04-25
追问:借库存商品贷银存 外购入库做这个
答疑老师 2020-04-26
回答:我这做的是用自产商品作为福利发给员工,因为是借方入应付职工薪酬,所以想问您:如果到年末了,这借方余额怎么处理?
快学用户_0 2020-04-26
追问:完工入库借库存贷生产成本 借应付职工薪酬贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品

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