快学用户_0 2020-05-14
答疑老师2020-05-14
你好 这个是免税还是让你们内销
答疑老师 2020-05-14
回答:发票上税率为0
答疑老师 2020-05-14
回答:我做的会计分录是:借:应收账款-外汇 贷:主营业务收入-自开票收入-普票
快学用户_0 2020-05-14
追问:这不是出口退税,你这是你的销项税率
快学用户_0 2020-05-14
追问:你的分录是正确的。
答疑老师 2020-05-14
回答:是不是还要做一笔:借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
快学用户_0 2020-05-14
追问:你的退税率多少 进项税率多少
答疑老师 2020-05-14
回答:13%
快学用户_0 2020-05-14
追问:退税是零的话,你做免税处理的 你的分录对的。
答疑老师 2020-05-14
回答:老师 那之后出口转内销,完整的会计分录怎么做
快学用户_0 2020-05-14
追问:借库存商品进项贷银行存款,借银行存款贷主营业务收入应交税费,借主营业务成本贷库存商品。
答疑老师 2020-05-14
回答:那重新销售的那一笔呢
快学用户_0 2020-05-14
追问:怎么重新销售?你销售了两次吗?

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