快学用户_0 2020-05-19
答疑老师2020-05-19
你好,利润是亏损,这种情况不需要缴纳企业所得税的
答疑老师 2020-05-19
回答:但是他那些费用都超了,不用交税吗?
快学用户_0 2020-05-19
追问:你好,纳税调增之后应纳税所得额是正数?
答疑老师 2020-05-19
回答:不会调?不知道怎么调,就是看见他的费用都超了
快学用户_0 2020-05-19
追问:你好,需要知道发生费用情况,收入情况,才知道相关费用该如何调整的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 比如收入1000万,业务招待费支出2万,那收入的5‰=5万,发生额的60%=1.2万,需要调增应纳税所得额0.8万
答疑老师 2020-05-19
回答:就是把超的那部分费用加到利润里是吗?
快学用户_0 2020-05-19
追问:你好,超的那部分费用是做应纳税所得额调增处理,而不是加到会计上的利润里面去的

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