快学用户_0 2020-05-21
答疑老师2020-05-21
是,资产负债表得需要手动调整年初数
答疑老师 2020-05-21
回答:已交的所得税还需要账务处理吗?
快学用户_0 2020-05-21
追问:需要做分录 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款
答疑老师 2020-05-21
回答:不是这个意思,老师。我是问因为去年少进费用,多交了所得税,还用调整吗?
快学用户_0 2020-05-21
追问:可直接做分录 借:应交税费-企业所得税 贷:未分配利润
答疑老师 2020-05-21
回答:老师,还是不懂,我所得税已经交完了,而且多交了,为什么还要借应交税费-所得税啊
快学用户_0 2020-05-21
追问:抱歉,没有完全理解到。 意思是多交了企业所得税,需要退税吗?
答疑老师 2020-05-21
回答:嗯,如果不退税的话,还需要做账务处理吗?
快学用户_0 2020-05-21
追问:不退税,不需要做账务处理了
答疑老师 2020-05-21
回答:老师,退税的话,怎么处理?
快学用户_0 2020-05-22
追问:收到退税款时,做分录借:银行存款 贷:未分配利润
答疑老师 2020-05-22
回答:还得冲减所得税科目吧
快学用户_0 2020-05-22
追问:对,还得冲减所得税科目。但不会影响当期净利润
答疑老师 2020-05-22
回答:当时分录做的是,借:所得税费用 贷:应交税费-企业所得税,现在冲的话,借所得税费用红字,贷方是什么科目?
快学用户_0 2020-05-22
追问:借所得税费用红字 借:应交税费-企业所得税
答疑老师 2020-05-22
回答:那贷方的应交税费-企业所得税怎么冲平?
快学用户_0 2020-05-22
追问:都是在借方,一负一正
答疑老师 2020-05-22
回答:退税时,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润 借:所得税费用 红字 借:应交税费-企业所得税 借:应交税费-企业所得税 红字 这样做吗?
答疑老师 2020-05-22
回答:不对,不平,是不是应该原路冲银行存款,借:银行存款,借:应交税费-企业所得税 红字
快学用户_0 2020-05-22
追问:退税时,借:银行存款 贷:利润分配-未分配利润 只需要做该分录就可以了
答疑老师 2020-05-22
回答:嗯,只做这个分录,那就不用冲所得税费用了
快学用户_0 2020-05-22
追问:是的,只做这个分录,就不用冲所得税费用

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