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快学用户_0 2020-05-26

请问可以咨询一个关于做账的问题吗 去年我做了一笔暂估入库,同时结转成本了,跨年后才收到发票,但是金额比之前做的暂估要小,现在如何进行处理呢 我们是小规模纳税人

答疑老师

答疑老师2020-05-26

您好,把暂估冲了直接按照正确的入账即可

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答疑老师 2020-05-26

回答:那之前结转的成本如何处理,现在收到的发票金额比之前结转的成本小

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快学用户_0 2020-05-26

追问:您好,原路冲回,把涉及到的都冲掉,再做正确的就好

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