快学用户_0 2020-05-27
答疑老师2020-05-27
借,单位管理费用~福利费4500 贷,应付职工薪酬4500 借,应付职工薪酬4500 贷,银行存款
快学用户_0 2020-05-27
追问:因为你扣取的这个管理费不开发票,那么你就直接按你实际的支付部分确认为您的费用就可以了。
答疑老师 2020-05-27
回答:老师,这个单位管理费用能不能用其他收入科目,老师我是这样做的会计分录。
快学用户_0 2020-05-27
追问:严格意义上讲,你这个是属于你的费用,如果说你是全额确认为收入,其中只是把500确认为其他收入也是可以的。

相关问答
问老师好 请问我们服务业每个月的进项税按政策可以优惠10% 请问这个分录怎么做
答您好!你是说加计抵扣进项是吗?
问老师,有没有关于财务报销制度的文件
答你好 学堂下载中心有财务报销及费用报销等的制度模板 可以去看看
问请问一下在电子税务局可以打印去年阿财务报表吗?
答你好, 之前申报的没有留存吗
问公司在建工程项目,此次支付合约95%的款项,还保留5%质保金一年后支付,本月收到对方开票金额也是95%,此项目已完工,税率9%,我应该如何入账呢?
答你好,如果这样的话就是按95%入账,剩余5%部分等一年后开票入账。 按道理这个质保金的发票也是要一并开出来的,只是一年后支付
问为什么2个单号用vlookup就是#N/A,呢?
答你好 没找到对应的信息 你截图下来看一下!
点击长按保存图片,微信识别