快学用户_0 2020-06-17
答疑老师2020-06-17
您好,可能是尾差导致,否则不会出现保留两位小数与合计金额有差异的情况。

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问老师计提工资数字是实发数还是应发数
答按照应发数来计提
问企业18年成立至今没有收入,但有费用,其他应付款累计2万多,每次只做了记账凭证,没有原始凭证,请问需要补原始凭证吗?怎么补?是每次补还是补总得,或者可以一次性充平?还是有其他的方法?谢谢老师[Face:118]
答你好 需要的 你做税务帐 必须有发票入账 不然无法税前扣除的。 你要按你每笔业务发生的发票和付款单、发生的明细来补凭证附件的
问收到社保局的稳岗补贴,怎么做会计分录
答你好,借;银行存款,贷;其他收益
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答你好,可以计入管理费用等科目的福利费核算
问老师,经营范围是技术推广服务;销售机械设备,能开销售其他货物的发票吗?
答你好,如果偶尔发生的,可以据实开具,如果经常发生的,需要变更经营范围
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