快学用户_0 2020-06-24
答疑老师2020-06-24
你好,制造费用合计=2400加上3000*(1加上3%)加上2000加上1800加上800加上1400加上1880=13370 甲负担=13370./25000*5000=2674 乙负担=13370./25000*10000=5348 丙负担=13370./25000*10000=5348 分录 1 借,制造费用2400 贷,银行存款2400 2 借,制造费用3000 贷,应付职工薪酬3000 3 借,制造费用90 贷,应付职工薪酬90 4 借,制造费用2000 贷,原材料2000 5 借,制造费用1800 贷,累计折旧1800 6 借,制造费用800 贷,银行存款800 7 借,制造费用1400 贷,生产成本一辅助生产成本1400 时间不够了,您再说句话

相关问答
问厂子图纸设计计入什么科目最好,管理费,开办费,长期待摊,还是在建工程,最后和厂房一起计入固定资产
答你们这个是自建的?那做在建工程
问外面的人帮我公司处理事情产生的住宿费,餐费,等计入什么科目,可以做差旅费用吗,或者只能做业务招待费,有相关的文书说明吗,老板要看
答外面的人帮我公司处理事情产生的住宿费,餐费,等计入管理费用--劳务费
问老师,厂区水沟改造及地坪用再生石子如何入账
答你好 厂区水沟改造,借;长期待摊费用,贷;银行存款等科目 地坪用再生石子,借;在建工程,贷;银行存款等科目
问老师,企业收到的代扣代缴增值税手续费返还,怎么做分录?
答借银存贷其他收益,销项,
问老师,不明白收入和费用: 1、 假设一家公司收到的是现金,那么会计不做账进去了,用于偷税漏税了,那么说对于会计盘账收入就不符了? 2、 还有一个费用不明白,我公司平时发工资不是现金,但年终奖会全部发现金,但对于出纳来说,钱是支付出去了,但假如会计不做账,那么一边是出纳的费用,那么会计怎么样处理出纳支出过的年终奖这笔钱?
答您好,1、收现金也需要做账的,为什么不做呢,不做是会账实不符的2、应该来说支付了也是需要做的,他不做的话也是会账实不符的, 可能是部分收入不做,然后也有部分成本不做,这样才可以收入和成本匹配,但是这样应该来说是有风险的
点击长按保存图片,微信识别