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快学用户_0 2020-06-27

进项税额的转出,转出时 借应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷 应交税费-应交增值税(进项税额) 对吗

答疑老师

答疑老师2020-06-27

你好 不对的 应该是 借 成本费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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答疑老师 2020-06-27

回答:那结转的时候呢

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 结转的时候 借 应交税费-应交增值税(进项税额转出 )贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税

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答疑老师 2020-06-27

回答:老师 我们是属于工业制造的企业 我们的账务都是走业务的 在业务里已经填了应交税费 我还需要另外做凭证吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 同学填了应交税费直接生成凭证了吗?那就不需要另外做凭证的。

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答疑老师 2020-06-27

回答:但是现在是进项税额大于销项税额

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 进项税额大于销项税额没关系的,这样就形成了留底税额。

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答疑老师 2020-06-27

回答:我是不是要把多的转出来

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 不用的 都结转到转出未交增值税就可以了。

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答疑老师 2020-06-27

回答:就是我需要填写一个结转的凭证吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 是的 需要填写隔结转的凭证的。

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答疑老师 2020-06-27

回答:借 应交税费-应交增值税(进项税额转出 )贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 是这个分录对吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 是的 分录是正确的。

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答疑老师 2020-06-27

回答:转出的就是进项大于销项的那部分对吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 同学的销项税额和进项税额也是需要结转到转出未交增值税的。

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答疑老师 2020-06-27

回答:我录完的业务 都会自动生成凭证 现在电脑上不是有自动结转的嘛 我这个还需要结转出所有的吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 看你们软件设置没设置这个自动结转的功能了

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答疑老师 2020-06-27

回答:我的有结转 这个是结转损益,和应交税费有关系吗

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快学用户_0 2020-06-27

追问:你好 结转损益所有软件都可以自动结转的,和这个不是一回事。

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