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追问:借 工程物资 98 应交税费 增值税 12.74 贷 银行存款 总金额 借 在建工程 98%2B2%2B10 应交税费 增值税 0.18 贷 工程物资 98 原材料 10 银行存款 2.18 借 固定资产 210 贷 在建工程 210 借 在建工程 80 累计折旧 120 贷 固定资产 200 借 在建工程 70 贷 银行存款 70 借 固定资产 140 营业外支出 10 贷 在建工程 150 借 待处理财产损溢 300 累计折旧 100 贷 固定资产 400 借 原材料 5 其他应收款 150 营业外支出 差额部分 贷 待处理财产损溢 300 借 待处理财产损溢 0.2 累计折旧 0.8 贷 固定资产 1 借 其他应收款 0.1 管理费用 0.23 贷 待处理财产损溢 0.2 应交税费 进转出 0.13
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追问:借 工程物资 98 应交税费 增值税 12.74 贷 银行存款 总金额 借 在建工程 98%2B2%2B10 应交税费 增值税 0.18 贷 工程物资 98 原材料 10 银行存款 2.18 借 固定资产 210 贷 在建工程 210 借 在建工程 80 累计折旧 120 贷 固定资产 200 借 在建工程 70 贷 银行存款 70 借 固定资产 140 营业外支出 10 贷 在建工程 150 借 待处理财产损溢 300 累计折旧 100 贷 固定资产 400 借 原材料 5 其他应收款 150 营业外支出 差额部分 贷 待处理财产损溢 300 借 待处理财产损溢 0.2 累计折旧 0.8 贷 固定资产 1 借 其他应收款 0.1 管理费用 0.23 贷 待处理财产损溢 0.2 应交税费 进转出 0.13
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问请问如果一个企业基本不运营又没有注销,就单单帮法人在该企业购买社保,法人自己承担,每月法人都会将钱转进去账户扣费,转的是扣除社保的金额(含零头),请问这样操作有问题吗?
答直接这样操作,直接不做社保费用,直接挂其他应收款,这个收款冲减其他应收款平账
问有关于建筑设计院方面的财务核算的课件吗?
答https://lx.kuaizhang.com/account_practice_summary/ 有个装修设计的实操可以看下
问其他债权投资所得税影响其他综合收益? 请问一下,8月份申报工资是不是7月份的工资还是6月份的工资
答你好 是的 计入其他综合收益 8月份申报的是7月发放的工资
问开具发票有没有时间要求呢
答你好,一般当月开具业务发票的
问老师,公司的预付款确定无法收回,公司执行的是小企业会计制度,这笔款怎么账务处理?
答你好,转入营业外支出核算的
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