快学用户_11918858 2021-07-24
答疑老师2020-07-09
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快学用户_11918858 2020-07-09
追问:借 应付账款 3051 贷 银行存款 3051 借 银行存款 178200%2B23166 贷 主营业务收入 178200 贷 应交税费 增值税 23166 借 生产成本 24000%2B30000 制造费用 3500 管理费用 23000 贷 应付职工薪酬 总金额 借 应付职工薪酬 总金额 贷银行存款 总金额 借 制造费用 2500 管理费用 2000 贷 累计折旧 4500 借 财务费用 562.5 贷 应付利息 562.5

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问老师:上月我用出库单做了笔未开票收入,报了税,这月这笔开了专票,哪这笔会计 分录怎么做呢
答你好 开票之前冲无票收入 把你上月分录红字冲掉 然后做一笔开票收入就行
问,建筑类自查表,建筑类总表印花税,17年未交税,需要补缴,18年多交了三百多,印花税自查表内是16-18年的总收入,应纳税也是三年的总和,实缴税应填多少?如果填了实缴的数(18年有多缴),那就不用补缴了。这样和总表就对不上了。应该如何填?
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问老师,数量每张专票上开了一个,加起来是五个,合同上是4个,金额加起来是一样,数量不一样可以么
答你好 不可以的 按你合同来开票的 不然你客户可能会退票的
问16%10%9月开出的发票申报表怎么填
答分别在13%和9%里填写,税额自己修改。
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