快学用户_10864080 2021-07-26
答疑老师2020-07-10
您好,1、是的,免征增值税。2、填写主表第11栏。3、您公司涉及减免税的业务吗?该季度是否开具专票了呢?
答疑老师 2020-07-10
回答:开的都是普票,我填了11行后代出3%的增值税,实际按1%开的,15—17行是自动填的30800和税额924,然后18行我填924后才能变白色,这样主表就没有应纳税额了,但减免表有黄了?见面表填本期发生额924还是填165000的不含税163366.34*2%=3267.33
快学用户_10864080 2020-07-10
追问:您好,这个15-17行不用去管,这个是申报表自动计算的结果。 而且您这个情况是不需要填写减免税明细表的。

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