快学用户_11734749 2021-08-02
答疑老师2020-07-14
你好 1 借,应收账款22.6 贷,主营业务成本20 贷,应交税费一应增销2.6 2 借,银行存款100 贷,长期借款100 3 借,应付账款10 贷,银行存款10 4 借,库存产品20 贷,生产成本20 5 借,资产减值损失5 贷,存货跌价准备5 6 借,本年利润10 贷,管理费用10 7 借,生产成本50 借,制造费用20 借,管理费用30 贷,应付职工薪酬100 8 借,所得税费用100 贷,应交税费一应交所得税100 9 借,利润分配一计提法定盈余公积3 贷,盈余公积3

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问老师 发票采集看到有同行费电子发票,税金14000元,可是财务没见到发票,该怎么办,也要生成报表吗,这样的话,和财务账对不上了,请老师指点一下
答没有实际收到发票,是不能入账抵扣的。
问退休人员残保金免征么
答https://www.acc5.com/news-zhuanti/detail_67629.html 看看这里对你有帮助
问,老师.8月份银行存款支付一笔费用,费用发票没有收到,会计分录要怎么处理?9月份收到这笔费用发票又怎么处理?
答您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:其他应付款
问我方是建筑公司,我公司给发包方开具100万元工程服务发票,发包方扣除10万元电费,支付给我公司90万元,我公司对于这10万元扣款如何做账?
答这个10万元应该给你们发票的呀
问老师 装修工程款费用,按多少年分摊呢
答这个需要看你们受益期,你们这个是租赁么,租期多久
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