快学用户_0 2021-08-31
答疑老师2020-07-24
你好,这样我在做账务处理的时候,是通过固定资产清理科目?——是的 还需要做进项税额转出么?——不需要的。
答疑老师 2020-07-24
回答:公司19.12购进一批家具,收全额发票5万,记固定资产;实际支付1.5万;尾款3.5一直未付,后因供应商供货款式等问题协商扣除1万做维保费,剩余2.5万在20.7月已付。想问下老师,这1万是做营业外收入处理?需要进项税额转出么?转出的话是按1万对应的税额转出还是怎么处理呢
快学用户_0 2020-07-24
追问:你好 这1万是做营业外收入处理?——是的 需要进项税额转出么?——需要的 转出的话是按1万对应的税额转出还是怎么处理呢——按1万

相关问答
问其他应收款凭证里余额是0可是资产负债表里却有数,期初也是0,请问这怎么处理?
答需要看一下你资产负债表,其他应付款这个公式是怎样设置的。
问老师,我们原材料己入库了,钱也付了,现在给我的入库单 。我是直接借:原材料,贷:银行?还是借:原材料。贷:应付账款。然后在借:应付账款。贷:银行
答你好, 借:原材料,贷:银行
问老师,请问小规模纳税人每季度需要预缴企业所得税吗?
答你好,需要的,亏损的不交
问融资租入的固定资产,发票是分期开的。所得税申报的时候,是否可以按固定资产全额,填写固定资产一次扣除项目,冲减利润
答你好,不行,按照收到的发票来做
问收到其他公司的利息,并且收到钱后开了发票,怎样做分录呢
答借:银行存款 贷:财务费用--利息收入 应交税费--应交增值税(销项税额)
点击长按保存图片,微信识别