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快学用户_0 2021-09-06

老师 我们单位有一笔期初“其他应付款-预提费用”贷方余额,一直在账上挂着了,因为现在预提费用这个科目已经没有了,我现在想冲减管理费用,该怎么做账

答疑老师

答疑老师2020-07-24

你好 借,管理费用 负数 借,其他应付款一预提费用 正数

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答疑老师 2020-07-24

回答:那到月末管理费用直接结转就行嘛

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快学用户_0 2020-07-24

追问:你好,是的,管理费用转本年利润 。

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