快学用户_0 2021-09-07
答疑老师2020-07-24
全额开票时差额纳税怎么做分录 不知道你们是不是一般纳税人 是的话,取得收入的时候: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税——销项税额 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款 月底的时候看应交增值税余额在哪边。在借方的话不用处理。在贷方的话表示你要交税。 小规模纳税人的话,发生收入时: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金——应交增值税 发生可以差额抵扣的支出时: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税 贷:银行存款
答疑老师 2020-07-24
回答:是一般纳税人。还有他结转的时候是不是这一步: 借:相关支出科目 应交税金——应交增值税——销项税额抵减 贷:银行存款
快学用户_0 2020-07-24
追问:月底的时候看应交增值税余额在哪边。在借方的话不用处理。在贷方的话表示你要交税。
答疑老师 2020-07-24
回答:好的,谢谢老师。
快学用户_0 2020-07-24
追问:不客气 如果帮到你 请打五星好评

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