快学用户_0 2019-10-13
答疑老师2019-10-13
借应交税费-应交增值税贷营业外收入

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问老师我们是购货方,对方开具了专票,我认证了,然后因发票开具错误,我又开了红字发票给对方,对方又开了蓝字的给我,就造成有5万多的进项转出,这个如何做分录啊?
答借库存商品 负数 贷应付账款,负数 进项税额转出
问公司聚餐费用记什么
答这个做管理费用 福利费 贷应付职工薪酬 福利费
问老师,请问下如果是职工的工伤待遇打到公账上,是要做预收款入账吗?
答您好 职工的工伤待遇打到公账 计入其他应付款 后期支付给职工
问老师,我们公司4月份给客户开了发票,对方也没有认证抵扣,现在发票找不到了,让我们这边冲红,是不是要登报后才可以?
答你好,不需要登报,你给他们复印件及报税证明
问老师,我们是运输行业,买的运输车、铲车、挖机没开发票,也没入固定资产,其工人的工资可以做到工资表里吗?
答你好 是你们的员工是可以入工资表来报个税的 你们不做固定资产 到时你们成本就不准确 这个折旧金额都是你们的成本
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