快学用户_0 2019-10-19
答疑老师2019-10-19
你好,那就只能是在10月份补做计提增值税分录了

相关问答
问老师,在做银行回单的时候,对方没有开发票,都计入 预收账款或者预付账款对吗
答你好,对的,付款时发票还没有到的一般都做预付账款,收款没有开票的一般做预收账款
问请问临时工工资如何账务处理勒
答你好,一般情况下,借;管理费用-临时工工资,贷:现金或者银行存款。
问小规模7月份总共开了196份普通发票,发票含税合计总金额81085,不含税销售额=81085/(1+3%)=78723.3,跟发票汇总表里的实际不含税销售额78723.36对不上,老师,我按哪个数入账?
答你好,小规模按全额入账。
问老师,计提工资的分录
答借:管理费用(或生产成本、制造费用、销售费用、在建工程)--工资 贷:应付职工薪酬
问老师,那做到生产成本科目的金额,怎样分配到主营业务成本?全部汇集到主营业务成本?
答借库存商品贷生产成本 借主营业务成本贷库存商品
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