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快学用户_0 2019-11-09

公司和客户之间销货往来,应收账款已经是0了,好几个月没有往来了,10月份对方退货给我们,让我们开负数发票给他们,这样怎么操作呢?

答疑老师

答疑老师2019-11-09

你好 你开负数发票后 你做红字分录 做之前收入的相反分录或者红字分录冲收入

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答疑老师 2019-11-09

回答:可以单开负数发票吗?

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快学用户_0 2019-11-09

追问:你好 可以 你实际是退货 可以开负数发票来冲的

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答疑老师 2019-11-09

回答:老师,还有我的ERP中有一票负数收入的话没法勾稽银行?

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快学用户_0 2019-11-09

追问:你好 但是你实际是退货就要做 这个勾稽你需要问问你们系统售后 开负数发票是可以开的

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