快学用户_0 2019-11-14
答疑老师2019-11-14
这个你取得专票么,你这个取得啥发票

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问请问,在3月收了预付账款,发票在6月开具,出纳在6月怎么处理这张发票呢,要怎么登帐呢
答三月份借银存贷预收账款 六月份借预收账款贷主营业务收入应交税费 出纳在三月份登记日记账,六月份不处理
问上月印花税重复缴纳了,这月怎么处理?
答去税务局修改你的报表就可以了
问小规模纳税人购买2000元打印机,可以直接计入管理费用办公费吗?
答小规模纳税人购买2000元打印机,可以直接计入管理费用办公费
问发票开车牌号,一半金额给现,一半保险公司打款,,这个怎么做分录啊?
答你好,借固定资产或者管理费用 贷库存现金 贷银行存款
问老师请问在6月份发现未分配利润期末减去期初余额不等于利润总额?相差几千块钱,怎么办?哪里查找?怎么调整?之前五个月都是对的,
答你好!有通过以前年度损益调整科目的业务吗?
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