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快学用户_13263292 2022-06-16

被税务局通知 要求留底税额 做进项税额转出会计分录怎么做呀

答疑老师

答疑老师2022-06-16

同学, 退还的增量留抵税额的账务处理较为简单,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,收到退税款对应留抵减少,对应科目进项税额减少,分录如下: 借:银行存款, 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。

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