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快学用户_11196580 2022-07-15

去年12月我方销售一批旧设备100万元,简易计税,当期确认收入;由于购买方不适用其中的1台设备20万,今年7月1日退回了该设备,我方开了红字发票。账上和税务要怎么处理?

答疑老师

答疑老师2022-07-15

借以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项  贷应收账款等 按减去这笔不含税收入的金额申报

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