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快学用户_11196580 2022-07-15

老师,小规模哦纳税人5月份开具的发票作废没有成功,导致要缴纳所得税增值税,7月份已经开具红字发票了。我想问的是怎么避免缴纳这部分的所得税?可以通过转到预收账款这种方式吗 先转到预收账款,等到开具红字发票当月再转回到收入,然后再做红冲处理 可以吗

答疑老师

答疑老师2022-07-15

你好;    先去做收入报税哈;  等着7月红冲收入在去   考虑退税 或者抵减; 而不是走预收账款   

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