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快学用户_11196580 2022-07-19

如果21年暂估的成本比较多,然后22年回的成本票只有暂估的一半,余下的都是费用票,这个怎么冲21年的暂估成本呢?谢谢

答疑老师

答疑老师2022-07-19

你好,当时是借管理费用贷应付账款吗?如果是的话,借应付账款贷利润分配未分配利润,然后再做发票的企业利润分配未分配利润贷应付账款, 汇算清交的时候你多暂估的那一部分调整就可以了

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