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快学用户_11196580 2022-08-03

我们是贸易公司。因为月底不够发票抵扣,我用了其他商品发票抵扣,那请问月底结转的时候,需要一起结转吗? 开出去的商品名称又不一致的 意思就是我7月份开出一份销售发票,然后进项发票只有一半,不够抵扣,我就用了其他商品的发票做抵扣,那月底结转成本时应该怎么处理 另外一份商品的发票,我们还没有卖出去,如果抵扣了,库存就少了

答疑老师

答疑老师2022-08-03

 你好 ;    月末需要结转的; 你把 所属期内的进项税和销项税一起结转; 结转出来到底应交税费金额多少; 处理即可   

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