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快学用户_11196580 2022-08-06

老师您好,有一笔账7月已记账,但增值税发票开的是8月的,7月没有认证也没抵扣,7月已关账,请问8月应当怎样调整进项税的账? 是统一给某公司支付机票款的业务,7月做的借其他应付款(含税),借应交税费-应交增值税6%,借应交税费-应交增值税-运费9%,贷待认证进项税,贷银行存款 有发票的是6%的,是订机票的服务费 这张发票开票日期是8月2号

答疑老师

答疑老师2022-08-06

你好; 你这个分录怎么做的; 看着 不对哦 ;怎么会 7月做这个分录   借其他应付款(含税),借应交税费-应交增值税6%,借应交税费-应交增值税-运费9%,贷待认证进项税,贷银行存款 ; 你 这个 是出差发生的机票款吗 ?   发票内容怎么开的; 发票截图来看看   

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