快学用户_11111368 2022-08-10
答疑老师2022-08-10
你好,同学。 应收账款是根据应收账款明细科目借方余额和预收账款明细借方余额填写的 所以直接用总账对有差异是正常的

相关问答
问,老师.8月份银行存款支付一笔费用,费用发票没有收到,会计分录要怎么处理?9月份收到这笔费用发票又怎么处理?
答您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用等 贷:其他应付款
问我方是建筑公司,我公司给发包方开具100万元工程服务发票,发包方扣除10万元电费,支付给我公司90万元,我公司对于这10万元扣款如何做账?
答这个10万元应该给你们发票的呀
问老师 装修工程款费用,按多少年分摊呢
答这个需要看你们受益期,你们这个是租赁么,租期多久
问老师 我们超市装修工程款60多万,现在工程款未付清,商场已经开张了,现在每个月还在付工程款,这账务怎么处理呀,每人月需要计提吗
答可以先根据合同实际发生这个费用先做长期待摊费用,贷其他应付款,付款做借其他应付款 贷银行就可以
问婚假可以分开请嘛
答您好 婚假不能分开休,是连续的,并且包含双休及法定节假日。
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