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快学用户_11826892 2022-08-11

老师,您好,6月份开具的发票,当月已经到账(记银行存款了),然后7月底因为某些原因,又拿过来红冲,给它重新开具了…又正常给他开了一张票,这张正常开具的发票怎么做账呢?

答疑老师

答疑老师2022-08-11

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数, 然后再做发票的,借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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